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新華網:國資委發文深化央企內部審計監督

文章來(lai)源:新(xin)華網  發布時(shi)間:2021-10-15

新華社(she)北京10月13日電 為推動中央(yang)企業(ye)構(gou)建集(ji)中統一、全面覆蓋、權(quan)威高效(xiao)的(de)審(shen)計(ji)(ji)(ji)監督(du)體系,國務院國資委近日制定印(yin)發(fa)了《關(guan)于深(shen)化中央(yang)企業(ye)內部審(shen)計(ji)(ji)(ji)監督(du)工作(zuo)的(de)實施意見(jian)》,對深(shen)化央(yang)企內部審(shen)計(ji)(ji)(ji)監督(du)工作(zuo)提出了要求(qiu)。

圍繞進一(yi)步(bu)完善中央(yang)企業內(nei)部(bu)審計領(ling)導(dao)和(he)管理體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi),實施意見明確提出建立健全黨委(黨組(zu))、董事會(或主要負責人)直接領(ling)導(dao)下的(de)內(nei)部(bu)審計領(ling)導(dao)體制(zhi)(zhi)(zhi),發揮董事會審計委員會管理和(he)指導(dao)作(zuo)用,完善激勵約束機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi),壓實工(gong)作(zuo)責任,加強(qiang)集(ji)團總部(bu)對央(yang)企內(nei)部(bu)審計工(gong)作(zuo)的(de)統(tong)一(yi)管控。

實施意見(jian)突出(chu)(chu)關鍵(jian)環(huan)節,強化對提質增(zeng)(zeng)效(xiao)穩增(zeng)(zeng)長、突出(chu)(chu)主責(ze)主業(ye)、混合(he)所有制改革、大(da)額資金(jin)管控、對賭模式并購投資、高風險金(jin)融業(ye)務和“三重(zhong)一大(da)”事項等(deng)重(zhong)點領域(yu)和關鍵(jian)環(huan)節的監(jian)督力(li)度,提出(chu)(chu)了(le)加強內部審計監(jian)督等(deng)一系(xi)列具體(ti)工作要(yao)求。

針(zhen)對近年(nian)來(lai)經濟責任審計(ji)(ji)(ji)、境外(wai)經營(ying)投資(zi)(zi)、內控體系建設、審計(ji)(ji)(ji)整改落實(shi)及結果運(yun)用等方面新的工作要(yao)(yao)求(qiu)和存在的突出問(wen)題,實(shi)施意(yi)見(jian)進一步細化了相關要(yao)(yao)求(qiu)。例如,強調(diao)切實(shi)推進境外(wai)審計(ji)(ji)(ji)全覆蓋、常態化,對重點境外(wai)經營(ying)投資(zi)(zi)項目(投資(zi)(zi)額1億美(mei)元以上(shang))或重要(yao)(yao)境外(wai)企業(ye)(機構),每年(nian)至(zhi)少應審計(ji)(ji)(ji)1次。

實施意見明確,要加(jia)強出資人對央企內部審計工作(zuo)的(de)監(jian)管,組織開展檢查(cha)評(ping)價,加(jia)大內部審計責任追究力度。

【責(ze)任(ren)編輯:趙藝涵】

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