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青島市國資委內部審計工作初見成效

文章來源:青島國(guo)資委  發布(bu)時間(jian):2010-07-31

  為進一步規范內部財務管理工作,全面推進廉政建設,青島市政府國資委認真落實內部審計有關規定,積極健全內部審計機構,明確工作任務,充分發揮內部審計的監督作用,內審工作取得了初步成效。

  一、健全內部審計工作機制。根據青島市政府辦公廳和市審計局有關文件要求,市國資委結合單位實際情況,制定下發了《關于確定內部審計職能工作的通知》,確定了市國資委內部審計工作的內容和范圍,明確由委主要領導負責內部審計工作,確定監察室為內審工作職能處室。

  二、充實內部審計工作力量。專門從工作人員中選出精通財務、審計業務的專業人員從事內部審計工作,在此基礎上,組織內審人員參加了市審計局組織的培訓學習,進一步提升審計人員的綜合素質。

  三、認(ren)真(zhen)履(lv)行內審工(gong)(gong)作職(zhi)能。制定(ding)(ding)下發了《關(guan)于做(zuo)好2008年度(du)內部(bu)(bu)審計工(gong)(gong)作的(de)通知》,組織人員對(dui)委(wei)機關(guan)及委(wei)屬(shu)事業單(dan)(dan)位(wei)2008年度(du)財務(wu)收支(zhi)情(qing)況進行了全面(mian)審計,全面(mian)掌(zhang)握委(wei)機關(guan)和委(wei)屬(shu)事業單(dan)(dan)位(wei)資產、資金和財政財務(wu)收支(zhi)等有關(guan)情(qing)況,形成(cheng)內審工(gong)(gong)作報告報委(wei)主任(ren)辦公會研(yan)究。委(wei)主任(ren)辦公會對(dui)內審工(gong)(gong)作中(zhong)發現的(de)問(wen)題提出三項要(yao)求(qiu):一是要(yao)求(qiu)被審計單(dan)(dan)位(wei)對(dui)內部(bu)(bu)審計結果,認(ren)真(zhen)開(kai)展(zhan)自查自糾活動(dong),分析找準存(cun)(cun)在(zai)問(wen)題的(de)癥結;二是要(yao)針(zhen)對(dui)存(cun)(cun)在(zai)的(de)問(wen)題提出具體整改方案,整個落實(shi)情(qing)況及時(shi)形成(cheng)專題報告;三是要(yao)求(qiu)各有關(guan)處(chu)室和委(wei)屬(shu)事業單(dan)(dan)位(wei)在(zai)今后工(gong)(gong)作中(zhong),要(yao)進一步健全完善內部(bu)(bu)財務(wu)制度(du),嚴(yan)(yan)格執行有關(guan)財務(wu)規(gui)定(ding)(ding),嚴(yan)(yan)禁違(wei)反財經(jing)紀律的(de)問(wen)題發生。

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