大連國資委出資企業2010年內部審計工作取得好成效
大連國資委出資企業2010年內部審計工作取得好成效

文章來源:大連國資委(wei) 發(fa)布時間:2012-05-27
2010年大連市國資委出資企業內部審計工作取得了好的成效。一是企業內部審計機構建設逐步完善,大化集團、鹽化集團、大連裝備3戶企業新設置了內部審計部門,國投集團在財務部新設內部審計崗位。二是企業內部審計工作更加注重過程監督,工作重點逐步從“事后監督”轉向“過程控制”,監督項目招標、物資采購、工程施工、預決算等全過程。三是企業內部審計工作的作用日益突出。全年共下發審計意見書183份,提出整改措施及建議304條,進一步提高了企業管理水平。加大經濟責任審計力度,開展呆壞賬等專項審計和物資采購、項目投資等市場調查為企業決策提供依據。全年審減工程費用5318萬元,增收節支400余萬元,推動了企業構建內部控制規范體系,促進了企業激勵約束機制的不斷完善。
從(cong)整體上(shang)看,大連市國資(zi)委企(qi)(qi)業內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)尚處于起步發展(zhan)階段,企(qi)(qi)業之間內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)水平(ping)相差較大。為做(zuo)好今(jin)年的(de)(de)企(qi)(qi)業內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo),在日前(qian)召開(kai)的(de)(de)委主任辦(ban)公會(hui)上(shang)研究決定,要(yao)把企(qi)(qi)業內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)做(zuo)為新時期國資(zi)監管的(de)(de)一(yi)項重要(yao)工(gong)作(zuo),下(xia)半年要(yao)擇(ze)期召開(kai)委系統企(qi)(qi)業內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)會(hui)議,總結經驗,制(zhi)訂具體措施辦(ban)法(fa)及監督管理制(zhi)度。