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中交股份內部控制體系課題研究通過專家評審

文章來源:中國交(jiao)通建設(she)集團有限(xian)公司  發布時(shi)間:2009-07-29

  7月19日,中交股份在京召開《中交股份基于全面風險管理的內部控制體系構建研究》項目評審會。由國資委企業改革局、財政部會計司、中央財經大學、北汽福田公司,以及普華永道會計師事務所有關專家組成的評審委員會對項目進行了評審。

  評審會上,與會專家認為課題組撰寫的《內部控制評價報告》、《內部控制建議報告》、《項目管理評價建議報告》對中交股份重大風險、重大事件的管理和重要流程所涉及的內部控制設計及執行的有效性進行了評估,并就建立風險管理體系、針對所發現的內控缺失提出了改進建議,提交的文件資料齊全,內容翔實,成果可信,符合驗收要求。一致同意該課題通過評審驗收。

  中(zhong)交股份內(nei)控課題(ti)研究(jiu)是該公司為了加強全面風險管理和(he)內(nei)控機(ji)制建(jian)(jian)設,適應公司上市后內(nei)部管理和(he)國內(nei)外監管的需(xu)要,于2007年7月正(zheng)式啟動的。課題(ti)研究(jiu)的主要任務(wu)是確保財務(wu)報(bao)告及(ji)管理信(xin)息(xi)的真實、可靠和(he)完整,以重(zhong)(zhong)大(da)風險、重(zhong)(zhong)大(da)事件和(he)重(zhong)(zhong)大(da)決策、重(zhong)(zhong)要管理及(ji)業務(wu)流(liu)程(cheng)的內(nei)部控制為重(zhong)(zhong)點(dian),建(jian)(jian)立內(nei)部控制框架體系。

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